Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-29.940 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-29.940 €
75,79%
-6.693,43 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-6.693,43 €
16,94%
-2.734,02 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.734,02 €
6,92%
-135,83 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-135,83 €
0,34%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -29.940 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -6.693,43 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -2.734,02 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -135,83 €
  • Summe
    -39.503,28 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
2.850 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-39.503,28 €
18: Ordentliches Ergebnis
-36.653,28 €
Finanzergebnis
19: Finanzerträge
0 €
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-36.653,28 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-36.653,28 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-44.060,12 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-44.060,12 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €